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錫林郭勒盟水利局關于2015年度預算、“三公”經費預算公開的說明
2015-08-24 13:00:00
〖發布日期:2015-08-24〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


 

按照錫林郭勒盟行政公署辦公廳關于印發《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開工作的修訂方案》的通知(錫署辦發【2015】83號)要求,現將我局2015年度部門預算及“三公”經費預算公開如下:

一、 水利局主要職責:

貫徹執行《中華人民共和國水法》等水利法律法規;負責全盟小城鎮和農村牧區供水及改水工作;統一管理水資源,組織、指導和監督節約用水工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收、河道采沙管理工作;負責水利新技術及實用技術的引進和推廣工作,搞好水利系統在職培訓、成人教育、專業技術培訓和對農牧民的水利科技培訓工作;承擔全盟防汛抗旱指揮部的日常工作;負責全盟水產漁業工作;負責全盟農田草牧場水利建設、水土保持生態建設和水土流失監督監測工作;負責其他水利工程和水電站建設;承擔全盟水利工程管理工作;負責水利局系統人事、勞動工資和機構編制管理工作;承辦盟委、行署和上級業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置:

錫盟水利局內設6個職能科(室),即:辦公室、財務統計科、水利計劃建設科、水政水資源科(盟節約用水辦公室)、防汛抗旱指揮部辦公室、行政審批科(2014年9月成立)、機關黨委。核定機關行政編制16名,工勤人員編制2名,其中:局長1名、副局長3名、紀檢組長1名,科級領導職數9名(6正<含機關黨委專職副書記兼紀檢組副組長1名>、3副)。2014年實有公務人員19名(超編1名),其中:局長1名、副局長4名、紀檢組長1名、調研員1名、副調研員2名,科級實職7名、副科級1名,工勤人員2名。

三、 關于2015年度預算、“三公”經費預算的說明:

(一)、收入情況說明:

2015年財政撥款收入9685萬元。其中:公共財政撥款8493萬元,納入預算管理的非稅收入1192萬元

(二)、支出情況說明:

2015年預算支出9685萬元。其中:基本支出428.4萬元,項目支出9257萬元。

四、“三公”經費收支情況說明:

2015年我局“三公”經費支出共計50萬元。其中:公務用車運行維護費45萬元,公務接待費5萬元。

五、 名詞解釋:

1、 財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、 基本支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作發生的支出,包括人員支出和公用支出。

3、 項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務在基本支出之外發生的支出。

4、 “三公”經費是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。

特此說明。

2015年度收入支出預算總表

 

 

 

 

 

公開01表

錫盟水利局

 

 

 

 

單位:萬元

             

             

項     目

預算數

支出項目(性質)

預算數

功能分類

預算數

一、財政撥款(補助)

9685

一、基本支出

428

一、一般公共服務

 

  其中:公共財政撥款(補助)

8493

  工資福利支出

204

二、外交

 

     納入預算管理的非稅收入

1192

  商品和服務支出

37

三、國防

 

二、納入專戶管理的教育收費收入

 

  對個人和家庭的補助

187

四、公共安全

 

三、納入預算管理的政府性基金

 

二、項目支出

9257

五、教育

 

四、事業單位經營收入

 

  專項業務費

 

六、科學技術

 

五、其他收入

 

  專項資金支出

9257

七、文化體育與傳媒

 

六、債務資金(銀行貸款)

 

三、事業單位經營支出

 

八、社會保障和就業

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

十、節能環保

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區事務

 

 

 

 

 

十二、農林水事務

1934

 

 

 

 

十三、交通運輸

 

 

 

 

 

十四、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等事務

 

 

 

 

 

十六、金融監管等事務支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土資源氣象等事務

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備事務

 

 

 

 

 

二十一、預備費

 

 

 

 

 

二十二、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、轉移性支出

7751

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

9685

本年支出合計

9685

本年支出合計

9685

七、轉移性收入

 

四、上繳上級支出

 

結轉下年

 

  上級單位補助收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

 

 

  附屬單位上繳收入

 

六、結轉下年

 

 

 

八、上年結轉

 

 

 

 

 

九、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

 

 

收入合計

9685

支出合計

9685

支出合計

9685

 

 

2015年度收入預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年收入
合計

財政撥款(補助)

納入專戶
管理的教育
收費收入

事業單位
經營收入

其他收入

債務資金
(銀行貸款)

轉移性收入

上年結轉

用事業
基金彌補
收支差額

科目
編碼

科目
名稱

財政撥款
(補助)
小計

公共財政
撥款
(補助)

納入預算
管理的
非稅收入

合計

上級單位
補助收入

 附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

9685

9685

8493.4

1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。

 

2015年度支出預算表(資金來源)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出
合計

上年結轉

用事業
基金彌補
收支差額

財政撥款(補助)

納入專戶
管理的教育
收費收入

事業單位
經營收入

其他收入

債務資金
(銀行款)

轉移性收入

科目編碼

科目名稱

財政撥款
(補助)
小計

公共財政
撥款
(補助)

納入預算
管理的
非稅收入

合計

上級單位
補助收入

 附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

9685

198

 

9486.4

8493.4

993

 

 

 

 

 

 

 

303

離退休人員支出

 

 

 

186.7

186.7

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

在職人員工資

 

 

 

178.4

178.4

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公積金支出

 

 

 

15.6

15.6

 

 

 

 

 

 

 

 

30104

各項保險支出

 

 

 

10.2

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

 

 

 

40.5

37.5

3

 

 

 

 

 

 

 

2130335

安全飲水工程支出

 

 

 

4259

4259

 

 

 

 

 

 

 

 

2130335

牧區人畜飲水困難工程支出

 

 

 

3092

3092

 

 

 

 

 

 

 

 

2130335

電源基地論證費支出

 

 

 

114

114

 

 

 

 

 

 

 

 

2130316

節水灌溉飼草料地建設支出

 

 

 

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

2130331

水資源費支出(自治區)

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2130331

水資源費支出(盟本級)

 

198

 

990

 

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款支出”。

 

2015年度支出預算表(支出項目)

 

 

 

 

 

 

 

公開04

錫盟水利局

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

科目編碼

科目名稱

 

1

2

3

4

5

6

 

9685.4

428.4

9257

 

 

 

30302

離退休人員支出

186.7

186.7

 

 

 

 

30101

在職人員工資支出

178.4

178.4

 

 

 

 

30311

住房公積金支出

15.6

15.6

 

 

 

 

30104

各項保險支出

10.2

10.2

 

 

 

 

2130301

行政運行支出

40.5

37.5

3

 

 

 

2130335

安全飲水工程支出

4259

 

4259

 

 

 

2130335

牧區人畜飲水工程支出

3092

 

3092

 

 

 

2130335

電源基地論證費支出

114

 

114

 

 

 

2130316

節水灌溉飼草料地建設支出

400

 

400

 

 

 

2130331

水資源(自治區)

200

 

200

 

 

 

2130331

水資源(盟本級)

1189

 

1189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表均不含“政府性基金預算財政撥款支出”。

 

2015年度“三公”經費財政撥款預算表

 

 

 

 

            公開06

錫盟水利局

 

 

 

           單位:萬元

 

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

公務用車購置費

公務用車運行費

50

 

45

 

45

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度預算數”指“三公”經費當年公共財政預算安排數,與部門預算中“三公”經費表相一致。

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